县直部门决算公开
目录
第一部分 岳阳县农业农村局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 岳阳县农业农村局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳县农业农村局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分 岳阳县农业农村局单位概况
一、部门职责
①负责全县农业、农村工作的协调和综合工作,组织研究全县农业、农村发展和改革中的问题,提出农业、农村发展和改革的政策建议,指导农村改革发展工作。会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化体制机制改革的建议,指导协调县域经济发展和新农村建设。
②指导粮食等主要农产品生产,组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施,会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。
③承担提升农产品质量安全水平的责任,依法开展农产品质量安全风险评估,收集上报有关农产品质量安全状况信息,负责农产品质量安全监测。
④负责农作物重大病虫害防治,贯彻执行国家、省植物防疫检疫法律法规和政策。
⑤承担农业防灾减灾的责任。
⑥制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并指导实施。
⑦承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
岳阳县农业农村局为县人民政府工作部门,加挂“中共岳阳县委农村工作办公室”的牌子。机关共有160人,其中,在职91人,退休人员69人。内设办公室、人事股、计财股、法制股、粮油作物股、新农村建设股等12个股室。下设岳阳县农业行政执法大队、岳阳县土壤肥料工作站、岳阳县农产品质量检验检测站、岳阳县植保植检站、岳阳县农业技术推广站。管辖岳阳县生态能源服务中心、岳阳县农业广播电视学校、生猪定点屠宰管理办公室、县黄沙街茶叶示范场、县原种场、县农业种子技术推广站6个独立核算的二级机构。公车改革后机关保留2台农业执法用车。
本决算为局机关以及县生态能源服务中心、县农广校、县生猪定点屠宰管理办公室、县黄沙街茶叶示范场、县原种场、县农业种子技术推广站汇总决算。
第二部分 岳阳县农业农村局2018年度部门决算表(见附表)
第三部分 岳阳县农业农村局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(1)收入决算情况:2018年决算数11,081.04万元,其中:财政拨款收入10,989.45万元,事业单位经营收入91.59万元。
(2)支出决算情况:2018年决算数11,081.04万元,其中:工资福利支出1,488.26万元,一般商品和服务支出547.72万元,对个人和家庭的补助332.14万元;项目支出8,712.92万元,其中:粮食高产创建项目758万元,农技推广项目235万元,环境整治及美丽乡村建设项目3,019.3万元,2017年千亿斤粮食项目508万元,2018年新增粮食项目773万元,产油大县项目263万元,国家农村沼气工程项目349万元,其他项目2,807.62万元。
二、收入决算情况说明
2018年收入决算数11,081.04万元,其中:财政拨款收入10,989.45万元,占比99.17%,事业单位经营收入91.59万元,占比0.83%。
三、支出决算情况说明
2018年支出决算数11,081.04万元,其中,基本支出2,368.12万元,占比21.37%;项目支出8,712.92万元,占比78.63%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入10,989.45万元,财政拨款支出10,989.45万元。(由于部分二级机构2017年度决算单独公示,农业局系统未汇总,所以无上年数据比较。)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2018年财政拨款收入10,989.45万元,占比99.17%(由于部分二级机构2017年度决算单独公示,农业局系统未汇总,所以无上年数据比较。)
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2018年财政拨款支出10,989.45万元,占比99.17%(由于部分二级机构2017年度决算单独公示,农业局系统未汇总,所以无上年数据比较。)
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2018年财政拨款支出10,989.45万元,占比99.17%(由于部分二级机构2017年度决算单独公示,农业局系统未汇总,所以无上年数据比较。)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年基本支出共2,368.12万元,其中:人员经费1,820.4万元(工资福利支出共1,329.47万元,对个人和家庭的补助490.93万元),占比76.87%;公用经费547.72万元,占比23.13%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年“三公”经费财政拨款支出41.4万元,其中,公务接待费25.88万元,比预算减少2.12万元,下降7.5%,系严格执行公务接待标准;车运行维护费15.52万元,比预算减少2.48万元,下降13.77%,系严格执行公务用车标准。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
(1)公务接待费25.88万元。共接待825批次,5900人。
(2)公务用车运行维护费15.52万元,本年度公务用车购置数为0辆,公务用车保有量2辆。
(3) 2018年因公出国(境)费用 0万元,因公出国(境)团组数 0 个,因公出国(境)人次 0 人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收入。
九、365体育博彩:2018年度预算绩效情况说明
一年来,围绕市、县下达的各项目标任务,切实履行农业农村部门工作的职责,高位谋划推进乡村振兴战略新举措,推动“三农”工作上水平、求突破,在全系统干职共同努力下,实现了从抓农业生产向农业新旧动能转换转变、从抓农产品产量向抓供给质量转变、从抓农业工作向抓综合管理转变,全面