岳阳县畜牧水产发展服务中心(汇总)单位2025年度
单位预算
目录
第一部分 2025年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2025年单位预算说明
一、单位基本概况
(一)职能职责
岳阳县畜牧水产发展服务中心主要负责全县畜牧水产养殖业生产发展规划、计划的制订并组织落实,指导全县畜牧水产技术推广体系建设,负责全县兽医医政、兽药政的监督管理,负责全县动物防疫计划的制订、组织实施,负责全县乡镇农技推广中心的相关行业管理、技术指导,宣传贯彻实施《动物防疫法》、《渔业法》等行业法律法规。
(二)机构设置
岳阳县畜牧水产发展服务中心核定编制60人,其中:全额事业编制60人,实有人数157人,其中:在职83人,退休74人。中心机关内设机构7个:办公室、人事股、计财股、畜牧股、水产股、药政股、工会;所属二级机构6个:岳阳县渔政监督管理站、岳阳县动物卫生监督所、岳阳县动物疫病预防控制中心、岳阳县养殖技术推广站、岳阳县农产品质量安全检测中心、岳阳县畜禽良种繁殖场;归口管理单位1个:岳阳县中洲渔场。
二、单位收支总体情况
本单位所属二级机构岳阳县渔政监督管理站、岳阳县动物卫生监督所、岳阳县动物疫病预防控制中心、岳阳县养殖技术推广站、岳阳县农产品质量安全检测中心、岳阳县畜禽良种繁殖场,以及归口管理单位岳阳县中洲渔场均为财务独立核算单位,其中:岳阳县渔政监督管理站、岳阳县动物卫生监督所、岳阳县动物疫病预防控制中心、岳阳县养殖技术推广站、岳阳县农产品质量安全检测中心为全额拨款事业单位,岳阳县畜禽良种繁殖场为差额拨款事业单位、岳阳县中洲渔场为定额补助管理单位,因此2024年度部门预算为本级预算以及所属二级机构在内的汇总预算。
(一)收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算0万元,其中,一般公共预算拨款932.50万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转0万元。本单位2025年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国
有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件16-18(政府性基金预算)、19(国有资本经营预算)、20表(财政专户管理资金预算)均为空。”)收入较去年减少430.42万元,主要是因为减少了非税收入拨款与农产品质量安全检验检测及检疫检测经费等项目。
(二)支出预算
2025年本单位支出预算932.50万元,一般公共服务0万元,社会保障和就业支出58.84万元,卫生健康支出32.87万元,农林水支出799.26万元,住房保障支出41.53万元。支出较去年减少430.42万元,其中基本支出增加30.41万元,项目支出减少460.83万元。其中基本支出较上年增加主要是本年度人员异动与工资普调,项目支出减少主要是减少了非税收入拨款与农产品质量安全检验检测及检疫检测经费等项目。
三、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款支出预算932.50万元,其中一般公共服务支出0万元,占0%;社会保障和就业支出58.84万元,占6.31%;卫生健康支出32.87万元,占3.52%;农林水支出799.26万元,占85.72%;住房保障支出41.53万元,占4.45%,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年基本支出年初预算数为548.28万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
(二)项目支出:2025年项目支出年初预算数为277.12万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中:业务工作经费支出72.92万元,2025年农产品质量安全检验检测32万元,畜禽水产品检测7万元,主要用于农产品质量安全例行监测,普查和专项监测等检验检测内容;2025年屠宰场驻场检疫18万元,主要用于对屠宰动物及其产品实施检验检疫;2025年内陆渔业和渔政管理及新墙河流域管理28万元,主要用于禁捕退捕、打击非法捕捞,保护生态环境等相关工作及全县内河的渔政执法监督管理工作、渔业资源保护、渔业安全生产监管;2025年乡镇专职防疫员48万,主要用于疫病预防控制等相关工作;2025养殖技术推广14万元,主要用于养殖技术推广与应用; 2025年重大动物疫苗购置30万元,主要用于购置重大动物疫苗,确保畜禽养殖安全,预防人畜共患疾病; 会议费2.7万元; 2025年动物防疫检测专项24.5万元,主要用于全县动物卫生监测和防控,争取动物防疫检测合格率达95%以上,覆盖率达100%。运行维护经费0万元。
四、政府性基金预算支出
2025年度本单位无政府性基金安排的支出,所以公开的附件16-18(政府性基金预算)为空。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本单位2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款97.18万元,比上一年增长37.44万元,增长62.67%。主要原因是原因是人员异动与工资普调。
(二)“三公”经费预算
本单位2025年“三公”经费预算数11.20万元,其中,公务接待费11.20万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。比上一年增长6.04万元,增长117.05%,主要原因是人员公用经费按财政要求整体上调。
(三)一般性支出情况
本单位2025年会议费预算3.10万元,拟召开14次会议,人数345人,内容为资源化利用、畜禽养殖技术推广等相关会议;培训费预算0万元,拟开展0次培训,人数0人;计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元。
(四)政府采购情况
本单位2025年政府采购预算总额230.06万元,其中工程类0万元,货物类89.56万元,服务类140.5万元。
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底,本单位共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年拟报废处置公务用车0辆,拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。
2025年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
(六)预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为0万元,其中,基本支出548.28万元,项目支出277.12万元,详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格