目录
第一部分2025年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分2025年单位预算说明
一、单位基本概况
(一)职能职责
岳阳县统计局的主要职责是:贯彻执行国家、省、市统计工作的方针政策和统计法律法规,研究统计制度和统计方法的改革,完成国家、省、市和地方统计调查任务;承担组织领导和协调全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;监督检查统计法律法规的实施情况,查处各类统计违法行为;制定并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划,建立健全国民经济核算体系和统计指标体系,组织实施本县国民经济核算制度,核算全县地方生产总值,汇编提供国民经济核算资料;会同有关部门拟订重大县情县力普查计划与方案,组织实施全县人口、经济、农业等重大县情县力普查,汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据;收集、汇总、整理和提供全县性的基本统计资料和有关调查的统计数据,对全县国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议;统一核定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料,定期向社会公众发布全县国民经济、社会发展和科技进步情况的统计信息;依法审批或者备案地方统计调查项目和县直部门统计调查项目;加强对统计调查项目、统计标准和统计数据发布的管理;依法监督管理涉外调查活动;加强对各乡镇、各部门统计工作的指导和综合协调;组织指导全县各部门、各乡镇、各相关企业加强统计基层基础工作建设;加强全县统计队伍建设,加强统计教育、统计干部培训,组织全县统计专业资格考试和技术职务评聘工作,对乡镇统计员进行考核和奖励;参与全县及各乡镇经济运行及政府绩效综合评价考核;负责民情民意调查工作;建立、健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系,组织协调和统一管理各乡镇、各部门的统计数据库网络;承办县委、县人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置
岳阳县统计局设下列内设机构:办公室、法规股和综合统计股,下设2个机构:岳阳县统计局调查队和岳阳县统计事务中心。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入530.26预算万元,其中,一般公共预算拨款530.26万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转0万元。本单位2025年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件16-18(政府性基金预算)、19(国有资本经营预算)、20表(财政专户管理资金预算)均为空。收入较上年减少171.18万元,主要是因为2024年有上年结转130.25万元,同时响应县财政节约开支,当年预算减少40.93万元,进而导致本年收入预算较上年收入预算减少。
(二)支出预算
2025年本单位支出预算530.26万元,其中,一般公共服务支出475.01万元,科学技术支出7.10万元,社会保障和就业支出21.26万元,卫生健康支出11.88万元,住房保障支出15.01万元。支出较上年减少171.18万元,其中基本支出增加22.97万元,项目支出减少194.15万元。其中基本支出较上年增加主要是因为人员工资普调和公用经费预算支出调标。项目支出较上年减少主要是因为2023年部分项目预算指标结转到2024年度支付进而导致2024年度项目支出预算较高,同时响应县财政节约开支当年预算支出减少,进而导致本年项目支出预算较上年项目支出预算减少。
三、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款支出预算530.26万元,其中,一般公共服务支出475.01万元,占89.58%;科学技术支出7.10万元,占1.34%;社会保障和就业支出21.26万元,占4.01%;卫生健康支出11.88万元,占2.24%;住房保障支出15.01万元,占2.83%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年基本支出年初预算数为242.46万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
(二)项目支出:2025年项目支出年初预算数为287.80万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中:业务工作经费支出287.80万元,主要用于会议费、基层统计员岗位补助经费、统计联网直报、专项统计调查、企业信息统计工作经费等;运行维护经费0万元。
四、政府性基金预算支出