岳阳县委编办2021年度县直部门决算公开
目 录
第一部分 县委编办单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算表
三、部门支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 县委编办概况
一、部门职责
根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅365体育博彩:印发岳阳市县市区机构改革方案的通知》(湘办〔2019〕13号),精神,县委编办为县委机构编制委员会的办事机构,承担县委机构编制委员会日常工作,作为县委工作机关,对外使用县事业单位登记管理局名称,为正科级,归口县委组织部管理。
(一)贯彻执行中央、省、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的法律法规和政策;起草机构编制管理的规范性文件;统一管理全县党政机关(含党委、政府各部门,人大、政协、法院、检察院机关,人民团体机关,以及其他行政机构,下同)和事业单位的机构编制工作。
(二)拟订全县行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施;审核县直党政机关各部门和乡镇机构改革方案;负责全县行政管理体制改革和机构改革工作。
(三)拟订全县事业单位管理体制与机构改革总体方案并组织实施;审核全县副科级以上事业单位机构改革方案;审定股级事业单位机构改革方案;负责全县事业单位机构改革工作。
(四)审核全县科级机构、乡镇机关机构的设置和调整方案;研究提出县直党政机关职责配置和调整的意见,协调各部门之间、县本级与乡镇之间的事权划分和职责分工;审定全县科级机构的内设机构、县直党政机关的股级机构、县直股级事业单位和乡镇下属事业站所的设置和调整方案。
(五)审核全县党政机关各部门、全县副科级以上事业单位人员编制方案;审定股级事业单位人员编制方案;会同相关部门提出县乡党政机关、副科级以上事业单位领导职数配备和调整方案;审定股级领导职数;拟订全县党政机关行政编制、政法专项编制总额分配和调整方案;拟订全县事业单位机构编制标准和管理办法。
(六)拟订全县乡镇机构改革总体方案并组织实施。
(七)负责全县党政机关、事业单位机构编制实名制管理;审核纳入县级财政统一发放工资的同级党政机关、事业单位(含自收自支的事业单位)的人员编制性质、数量、实有人数和领导职数;负责全县机构编制统计工作。
(八)贯彻执行国家有关事业单位登记管理的法律、法规、规章,拟订全县事业单位登记管理的相关文件并组织实施;依法对全县事业单位进行登记管理,积极开展事业单位法人履职评估工作,会同有关部门认真做好事业单位法定代表人离任审计工作;指导、协调、监督全县事业单位登记管理工作。
(九)监督检查全县党政机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况,会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。
(十)承担全县党政机关、事业单位公务用车的编制管理工作。
(十一)负责指导全县政务类和公益类网上中文域名管理的工作。
(十二)承办县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。内设综合室、机构管理室(中文域名管理室)、编制管理室(实名制信息室、公务用车编制室)、事业单位登记管理室、机构编制监督管理室等5个股室。
共有在职干部13人,其中,男8人、女5人,另有退休干部3人。
(二)决算单位构成。县委编办2021年部门决算汇总公开单位构成包括:县委编办本级。
第二部分 部门决算公开表(见附表)
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计200.87万元,与上年收入196.41万元相比增加4.46万元,增加2.27%;支出总计200.87万元与上年180.41万元相比,增加20.46万元,增加11.34%。收入支出增加的主要原因是扶贫工作开支和干部职工工资津补贴。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计184.87万元,其中:财政拨款收入184.87万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计200.87元,其中:基本支出200.87万元,占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计200.87万元(含年初财政拨款结转和结余资金16万元),与上年相比180.41万元,增加20.46万元,增长11.34%,主要是因为扶贫工作开支和干部职工工资津补贴。
2021年度财政拨款支出总计200.87万元(含年末财政拨款结转和结余资金),与上年相比,增加20.46万元,增长11.34%,主要是因为扶贫工作开支和干部职工工资津补贴。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出200.87万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加20.46万元,增长11.34%,主要是因为增加了扶贫工作开支和干部职工工资津补贴。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出200.87万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出200.87万元,占100%;其中工资福利支出146.54万元,占总支出的72.95%,商品和服务支出44.72万元,占总支出的22.26%,对个人和家族的补助4.54万元,占总支出的2.26%,资本性支出5.07万元,占总支出的2.52%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为144.64万元,支出决算数为200.87万元,完成年初预算的138.88%,其中: