
县残联2015年预算总表
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02表 |
| 2015-部门预算收支总表 |
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单位:元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
2014-执行数 |
2015-预算数 |
项 目 |
2014-执行数 |
2015-预算数 |
| 一、一般预算拨款(补助) |
2,199,300.00 |
1,499,700.00 |
一、基本支出 |
2,569,300.00 |
3,039,300.00 |
| 1、经费拨款(补助) |
2,199,300.00 |
1,499,700.00 |
1、工资福利支出 |
1,260,000.00 |
1,260,000.00 |
| 2、纳入预算管理的非税收入拔款 |
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2、一般商品和服务支出 |
989,300.00 |
1,459,300.00 |
| (1)专项收入 |
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3、对个人和家庭的补助 |
320,000.00 |
320,000.00 |
| (2)行政事业性收费收入 |
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二、项目支出 |
8,500,000.00 |
11,620,000.00 |
| (3)罚没收入 |
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1、专项商品和服务支出 |
7,200,000.00 |
11,320,000.00 |
| (4)国有资源(资产)有偿使用收入 |
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2、对企事业单位的补贴 |
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| (5)其他收入 |
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3、债务还本付息支出 |
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| 二、纳入财政专户管理的非税收入拔款 |
370,000.00 |
370,000.00 |
4、基本建设支出 |
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| 三、政府性基金拨款 |
8,500,000.00 |
11,620,000.00 |
5、其他资本性支出 |
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| 四、事业单位经营收入 |
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6、其他支出 |
1,300,000.00 |
300,000.00 |
| 五、上级补助收入 |
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三、事业单位经营支出 |
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| 六、附属单位缴款 |
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四、对附属单位补助支出 |
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| 七、其他收入 |
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1,169,600.00 |
五、上缴上级支出 |
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| 八、上-结余 |
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六、结余 |
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| 收 入 总 计 |
11,069,300.00 |
14,659,300.00 |
支 出 总 计 |
11,069,300.00 |
14,659,300.00 |
| 2015-“三公”经费预算表 |
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单位:元 |
| 项目 |
2014-执行数 |
2015-预算数 |
备注 |
| 合计 |
135000 |
135000 |
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| 一、因公出国(境)费用 |
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| 其中:1、基本支出 |
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| 2、项目支出 |
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| 二、公务接待费 |
40000 |
40000 |
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| 其中:1、基本支出 |
40000 |
40000 |
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| 2、项目支出 |
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| 三、公务用车费 |
95000 |
95000 |
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| 其中: 1、公务用车运行维护费 |
65000 |
65000 |
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| (1)基本支出 |
10000 |
10000 |
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| (2)项目支出 |
55000 |
55000 |
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| 2、公务用车购置 |
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| (1)基本支出 |
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| (2)项目支出 |
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