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岳阳县2015年度岳阳县文化馆决算收支情况表
来源:县文化旅游广电新闻出版局   2016-06-15 00:00
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岳阳县2015-度岳阳县文化馆决算收支总表
      单位:万元
收入 支出
内容 2015-决算数 内容 2015-决算数
一、公共财政拨款 257.63 一、基本支出 161.9
     经费拨款 191.63     ﹙一﹚工资福利支出 146.3
     纳入公共预算管理的非税收入拨款 66     ﹙二﹚一般商品和服务支出 9.8
二、政府性基金拨款       ﹙三﹚对个人和家庭的补助 5.8
三、纳入专户管理的非税收入拨款   二、项目支出 52.93
四、上级财政补助   三、事业单位经营支出 42.8
五、事业单位经营服务收入   四、对附属单位补助支出  
六、其他收入   五、上缴上级支出  
    六、-末结转和结余  
收入合计 257.63 支出合计 257.63
岳阳县2015-度岳阳县文化馆支出决算明细表
                        单位:万元
经济科目 项目名称/科目 资金来源 功能分类的项级科目代码及名称
合计 当-财力 上-结转
财政预算拨款(补助) 纳入专户管理的非税收入拨款 政府性基金拨款 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
小计 预算拨款 纳入预算管理的非税收入拨款
合计 257.63 191.63 191.63   66              
工资福利支出 基本工资 56.5 56.5 56.5                 2070101行政运行
津贴补贴 62 62 62                 2070101行政运行
社会保障缴费 27.8 27.8 27.8                 2070101行政运行
其他工资福利支出                        
一般商品和服务支出 办公费 1.52 1.52 1.52                 2070101行政运行
印刷费 0.6 0.6 0.6                 2070106艺术表演场所
水费 0.52 0.52 0.52                 2070106艺术表演场所
电费 3.23 3.23 3.23                 2070106艺术表演场所
邮电费 1 1 1                 2070106艺术表演场所
物业管理费 1.5 1.5 1.5                 2070106艺术表演场所
公务用车运行维护费                        
其他交通费                        
差旅费                        
维修费                        
会议费                        
劳务费                        
培训费                        
公务接待费 1.43 1.43 1.43                 2070106艺术表演场所
工会经费                        
福利费                        
其他一般商品和服务支出                        
对个人和家庭的补助 离休费                        
退休费                        
离退休津补贴                        
医疗费                        
助学金                        
住房公积金 5.8 5.8 5.8                 2070106艺术表演场所
遗属费                        
奖励金                        
老干费                        
其他对个人和家庭的补助                        
项目支出 52.93 29.73 29.73   23.2             2070106艺术表演场所 2309004暂存款
事业单位经营支出 42.8       42.8             2309004 暂存款
对附属单位补助支出                        
上缴上级支出                        
结余                        
其他支出                        
备注:支出的功能科目名称要细化到项级。
岳阳县2015-度岳阳县文化馆“三公”经费决算情况表
                                                            单位:万元
项      目 本-决算数
一、支出合计 2.93
1、因公出国(境)费用  
2、公务接待费 1.43
3、公务用车费 1.5
其中:(1)公务用车运行维护费 1.5
      (2)公务用车购置  
二、相关统计数  
1.因公出国(境)团组数(个)  
2.因公出国(境)人数(人)  
3.公务用车购置数(辆)  
4.公务用车保有量(辆)  
5.公务接待批次(批)  
6.公务接待人数(人)  
三、“三公”经费增减变化原因等说明 公务接待费支出1.43万元,比预算减少0.07万元,降低4.66%,公务接待共36批65人次,减少原因为降低了接待标准;公务用车购置及运行维护费支出1.5万元,比预算少0.5万元,是由于舞台车大修推迟。 
备注:1、“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  2、“三公”经费数包括基本支出中的“三公”经费和项目支出中的“三公”经费支出。
  3、注明因公出国(境)团组数和人数;当-公务用车购置数和保有量;
  4、注明公务接待批次和人数。
  5、请对“三公”经费增减变化原因等进行说明。