岳阳县规划局2015-决算情况说明
按照《岳阳县财政预算决算公开实施方案》(岳县政办函2013〔97〕号)要求,我局认真组织和部署了财政部门预决算的编制工作,现就我局2015-决算有关情况说明如下:
一、基本职能及主要工作
职能参照县编委批准的三定方案。2015-重点工作任务一是加快推进规划编制工作,进一步完善县城规划体系;二是强化规划管理、精简审批流程,加大规划信息系统化建设,强化项目批后监管;三是按照“110”目标,加大宣传力度、拆违力度,抓好禁违拆违治违工作,特别是确保纳入市控区的麻塘、新开无新增违法建设。
二、部门概况
县规划局为参照公务员管理单位。局机关有干部职工22人,退休人员7人。下设一个二级机构县规划监察大队,有干部职工35人。2015-,经劳务派遣聘请了21名控建协管员。
三、收支决算总体情况
2015-县规划局收入总额为1388.67万元,其中:公共财政拨款收入1082.96万元。本-支出总额1388.67万元。其中:基本支出1082.96万元,系保障我局正常运转,包括用于办公等常公用经费。详见《2015-度县直部门收支决算公开表》。
四、支出安排情况
县规划局安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成常工作任务以及承担全县城乡规划建设事业发展相关工作。
基本支出,是用于保障机关正常运转的常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等常公用经费。
项目支出,是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于规划编制、规划控建专项业务工作的经费支出。
对附属单位补助支出,是指用于保障局二级机构县规划监察大队正常运转的常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等常公用经费。
二〇一六-六-二